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2019-12-07 03:00:01 694次浏览

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⒋5.5 内部审核-

组织应确保OH&S 管理体系内部审核按其规划间隔进行,以:

a)确定OH&S 管理体系是否

1)符合OH&;管理的计划安排,包括本OHSAS 标准的要求,并

2)获得妥善地实施与保持,并

3) 有效地满足组织的方针和目标。

b)将审核结果的信息提交管理层。

组织应策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案,并应考虑所涉及活动的组织活动风险评估的结果和以前审核的结果。

应建立、实施并保持审核程序以说明

a) 策划和实施审核、报告结果及保留相关纪录的职责、能力和要求;

b) 审核准则、范围、频率与方法的确定。

审核员的选择与审核的实施应确保审核过程的客观性与公正性。

⒋6 管理评审

管理者应按其规定的时间间隔,对组织的OH&S 管理体系进行评审,以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。评审应包括对改善机会的评估,以及对包括OH&S 方针和OH&S 目标在内的OH&S 管理体系变更的需求。管理评审的纪录应予以保留。

管理评审的输入应包括:

(a) 内审的结果,以及组织应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果;

(b)参与和协商的结果

(c) 与外部相关方的相关沟通信息,包括投诉;

(d) 组织的OH&S 绩效;

(e) 目标与指标达成的程度;

(f) 事件调查、纠正措施与预防措施的状态;

(g) 先前管理评审的措施;

(h) 形势的变化,包括与其OH&S 有关的法律法规和其它要求的发展;

(i) 改善的建议;

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